Семинар «Налог на добавленную
стоимость в 2013 году.
Сложные вопросы, практические
примеры исчисления и
уплаты НДС»
Семинар «Налог на добавленную стоимость в 2013 году. Сложные
вопросы, практические примеры исчисления и уплаты НДС»
Организатор: ЦНТИ «ПРОГРЕСС»
Время проведения: с 13 по 17 мая 2013 года.
Место проведения: Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро «Василеостровская»
Начало занятий: понедельник 13 мая 9:00 На кого ориентирован и кому будет полезен этот семинар?
Главным бухгалтерам и бухгалтерам организаций, специалистам по налогообложению, аудиторам и всем заинтересованным лицам Для участников семинара:
– обучение по программе с выдачей Сертификата;
– сборник информационно-справочных материалов;
– экскурсионная программа;
– ежедневные обеды и кофе-брейки.
Всем участникам выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения (40часов) (лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011).
NeoLogics Group Presents 2/ Программа Семинара # На семинаре рассматриваются:
Аргументы, которые помогли оспорить доначисления по НДС, отстоять вычеты НДС.
Какие ошибки в счете-фактуре опасны и не опасны для вычета.
По каким нестандартным счетам-фактурам инспектор примет вычеты или откажет в них.
Аргументы, которые помогли отменить штрафы по НДС.
Программа содержит следующие вопросы:
1. Новации Налогового кодекса в отношении исчисления и уплаты НДС, действующие в 2013году.
Представление документации в электронном виде, нулевая ставка НДС, НДС по договорам вусловных единицах, льготы по НДС, механизм ускоренного возмещения. Разъяснения МФ и ФНС по вопросам определения объекта налогообложения, расчета налоговой базы, применения налоговой ставки, по вопросам оформления счетов-фактур, книг покупок, продаж.
2. Формирование объектов налогообложения:
при реализации товаров (работ, услуг):
уплата налога с межценовой разницы: реализация имущества, числящегося на балансе по стоимости с учетом НДС; реализация автомобилей, приобретенных у физических лиц;
реализация товаров по разным ставкам НДС;
уплата НДС с аванса;
обложение НДС посреднической деятельности;
при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг):
бесплатное питание для сотрудников;
передача имущества в безвозмездное пользование;
бесплатная печатная продукция;
передача товаров (работ, услуг) в рекламных целях;
при передаче имущественных прав уступка денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), первым кредитором/новым кредитором;
уступка денежного требования третьим лицам;
уступка прав по обязательствам, вытекающим из договора займа (кредита);
налоговая база при выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд.
3. Расчеты по оплате товаров (работ, услуг).
Понятие «место реализации работ, услуг» и связанные с этим особенности исчисления НДС.
Порядок применения ст.162 НК РФ.
Премии, выплачиваемые продавцом покупателю товаров.
Штрафные санкции по хозяйственным договорам.
4. Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемой и не облагаемой НДС деятельности.
Восстановление «входного» НДС.
5. Оптимизация уплаты НДС. Учетная политика организации как инструмент оптимизации. Как можно выгодно использовать посреднические договоры, договоры факторинга. Как сэкономить на НДС при получении предоплаты.
6. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС.
Запись на семинар по телефонам 8 (800) 333-88-44, (812) 331-88-